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最新审计经理工作职责(实用11篇)

小编:HT书生

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审计经理工作职责篇一

1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的'选择的审计情况进行审核;。

3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。

1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;。

2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;。

4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;。

5、保密意识强。

审计经理工作职责篇二

4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

5、负责工程建安成本抽样审计;

6、负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7、负责审核工程结算及差异分析;

8、负责审核工程完工结算;

9、负责成本管理制度流程审计;

10、负责外部造价审计机构管理;

11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责篇三

1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。

3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责篇四

1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计经理工作职责篇五

职责:

1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

任职要求:

1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;。

2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;。

3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;。

5、熟练运用会计电算化,熟练使用erp财务软件。

审计经理工作职责篇六

1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责篇七

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责篇八

4.对财务收支、经营活动进行审计;。

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责篇九

3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;。

6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

审计经理工作职责篇十

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;。

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;。

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;。

审计经理工作职责篇十一

4 负责工程材料需求计划的抽样审计;

5 负责工程建安成本抽样审计;

6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7 负责审核工程结算及差异分析;

8 负责审核工程完工结算;

9 负责成本管理制度流程审计;

10 负责外部造价审计机构管理;

11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12 完成上级临时交办的工作。

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