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财务部审核岗位职责(7篇)

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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

财务部审核岗位职责篇一

2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

3、参与实施营销财务相关的专项审计

4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务部审核岗位职责篇二

1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、.完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

财务部审核岗位职责篇三

- 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

- 收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

- 收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;

- 协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;

- 合理分配工作,保证部门总体工作进度;

- 其他:协助完成上级分配的其他工作。

财务部审核岗位职责篇四

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。

9 、负责审计档案整理、归档工作。

10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

11、完成领导临时交办的工作。

财务部审核岗位职责篇五

1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

6、完成上级交办的其他工作。

财务部审核岗位职责篇六

1.原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;

2.按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。

3.发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;

4.公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;

5.预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;

6.做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;

7.凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管 

8.固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;

财务部审核岗位职责篇七

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

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