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收款岗位职责风险(十一篇)

小编:zdfb

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

收款岗位职责风险篇一

1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

任职要求:

1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;

4、执行力强,有一定的个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

收款岗位职责风险篇二

1、负责所在项目所有房款的收款;

2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报,销售台账,录入名源系统,维护财务管理系统;

3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项;

4、客户退款事项的办理;

5、严格按照公司规定开具发票,核对开票信息,登记台账及发票领购登记簿;

6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。

本科以上学历

持有会计从业职业资格证

具有房地产工作经验优先

收款岗位职责风险篇三

1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;

2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;

3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;

4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;

5、整理保管经营合同建立合同台账;

6、及时根据收款开具发票;

7、完成领导交办的其它工作。

8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

收款岗位职责风险篇四

1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;

2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;

3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;

4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。

1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生

2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证

3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先

4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。

1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;

2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;

3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;

4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。

xxx物业项目

收款岗位职责风险篇五

1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

1.大学本科以上学历

2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验

3.熟练使用财务软件

4.熟练使用excel,word等办公软件

5.有较强沟通能力

6.有一定的英文听,说,写能力

收款岗位职责风险篇六

按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。

每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。

按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。

熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。

及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。

负责管理处仓库月末盘点。

负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。

负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。

与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。

根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。

向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款岗位职责风险篇七

(1)复核预售合同、开具收款收据;

(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

(5)编制销售日报、周报;

(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

(10)办理交房手续;

(11)财务档案管理;

(1)大专以上学历;

(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

收款岗位职责风险篇八

1.医院财务复核由财务科长兼任,负责医院的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查医院财务收支和预算的执行情况;

5.审核医院的记账凭证;

6.根据审核无误的记账凭证,登记会计帐簿并结账;

7.编制医院的`会计报表,在每月10日前报送院长及主管部门;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;

11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12.承办院长交办的其他工作。

收款岗位职责风险篇九

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作,清洁吧台、准备零钱及备用金,发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程,做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续, 既方便仓库发货又不影响业务员的送货,为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份,一份自存,便于清理;一份交财务,便于出纳与业务员结算;一份交业务员,便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报,其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务,不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续,在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了,整理资料、结账、算账,编制前台销售日报表,清点当天收入及备用金,做到钱帐相符,当天能办完的决不明天办,当天业务较忙时,第二天早上上班后一小时内必须完成,决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、切实掌握公司返点的各项规定,做到该返的返,不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据,票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系,相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习,不做机械工作的奴隶,要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的长处,发挥主观能动性,帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好,为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

收款岗位职责风险篇十

1、在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接;

2、每日及时将收款明细录入明源系统,收取销售款项;

3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;

4、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。

1、本科及以上学历;

2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;

3、熟练操作财务各式报表,工作细心、踏实、责任心强。

收款岗位职责风险篇十一

1.按票据收取营业款项;做好复核,当面点清,当场报价,解释清楚;不断提高收费的准确率。

2.当日营业款项及时上缴银行,收款室内不得存留现金。

3.负责营业报表。

4.负责营业印鉴的使用与管理。

5.负责验钞机的使用与管理,出现故障,及时报修。

6.保持室内外卫生。

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