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最新办公用品使用管理规定(优质9篇)

小编:笔舞

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办公用品使用管理规定篇一

一、总则

1、为规范办公用品采购流程,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本规定。

2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。

二、权责

2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核,并建立办公用品审核台账。

三、申购

3、财务部填写《办公用品申购表》,报总经理审批后实施采购;

4、对大宗办公用品的采购,由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商,经财务审核后进行购买。

四、核销

格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;

2、物资采购完毕,须在规定工作日内填写《费用报销单》,经财务经理审核后按实际支出报销费用。

五、领用和发放

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由财务部统一调换或回收;

3、员工离职时,须根据有关规定与财务部交接办公用品。

六、登记和管理

4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1、以上若有未尽事宜,由财务部另行发文通知;

2、本规定自下发之日起开始实施。

办公用品使用管理规定篇二

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;

第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;

第四步:董事长签核;

给分公司行政)。

第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。

办公用品使用管理规定篇三

第一章

第一条

为规范公司办公设备和办公用品(以下统称办公用品)的采购、管理和发放,加强办公费用成本控制,明确公司财产的归属、管理和使用,保证公司财产的完整、安全和不受损失,特制定本规定。

第二条

办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配,遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则,充分发挥现有设备的作用,实现物品价值最大化。

第三条

办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。

第二章

第四条

办公用品包括但不限于:办公桌椅、电脑(含笔记本电脑)及配件、辅(附)助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机(含板卡)、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备,各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车,公司购买及接受赠与的礼品,各类纸张(含信封信纸)、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品(含价值2000元/件以下的所有物品),各类生活用品,工具书籍和专用书刊,公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。

第三章

采购、验收及登记

第六条

(一)原则上每两个月集中采购一次(特殊急用品除外);

(五)文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制,根据使用情况按程序即时采购。

第七条

办公设备的采购

(一)应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准,经部门负责人签字后,报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议,报公司总经理审批。

(二)公司办公室按领导批示,询价、竞价采购。

(三)所采购的设备购买到达后,办公室应及时进行验收,验收后应及时登记、发放、入库。

第八条

货款的支付必须在验收合格,取得正规发票后,附上竞价表、发票等票据,由公司财务部办理。

第四章

领用、收回及赔偿

第九条

办公用品采购完成后,办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》,经部门负责人签字确认后报公司办公室,经审批后方可领取。

第十条

实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备,由实习、见习期和试用人员书面提出申请,所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。

第十一条

员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时,应及时归还将原使用的办公设备,填写《办公用品移交明细表》,办理有关收回手续。

第十二条

员工如在使用过程中故意损坏、丢失等,应恢复原状或按照资产购置值赔偿。

第五章

第十三条

本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条

本制度自下发之日起执行。

办公用品使用管理规定篇四

一、总则

1、为规范办公用品采购流程,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本规定。

2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。

二、权责

2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核,并建立办公用品审核台账。

三、申购

3、财务部填写《办公用品申购表》,报总经理审批后实施采购;

4、对大宗办公用品的采购,由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商,经财务审核后进行购买。

四、核销

格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;

2、物资采购完毕,须在规定工作日内填写《费用报销单》,经财务经理审核后按实际支出报销费用。

五、领用和发放

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由财务部统一调换或回收;

3、员工离职时,须根据有关规定与财务部交接办公用品。

六、登记和管理

4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1、以上若有未尽事宜,由财务部另行发文通知;

2、本规定自下发之日起开始实施。

办公用品使用管理规定篇五

一、总则

1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。

二、权责

2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理;

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;

三、申购

4、对于大宗办公用品,由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。

四、核销

2、物资采购完毕后填写《费用报销单》,经行政人事部经理审核后,按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。

五、领用和发放

3、员工离职时,须与行政人事助理办理办公用品交接手续,由行政人事助理在离职结算单上签字确认,除消耗品外,其余未归还部分,按实际购买价格予以扣除。

六、登记和管理

3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

七、本规定自发布之日起执行。

中国利民集团股份有限公司

2016年11月11日

办公用品使用管理规定篇六

(一)固定资产类(单件价值500元及以上):办公桌椅、电脑(含笔记本电脑)及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备,各种文件柜、保管箱、保险柜等。

(二)办公耗材类:碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

(三)一般性办公用品:复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

(一)办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划,报分局领导批准后实施;临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

(二)属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购,应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准,经科室负责人签字后,报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议,报分局领导审批。

(三)属于分局统一采购的,由办公室书面请示分局领导,经同意后按采购程序实施采购。

(四)分局办公室按领导批示,通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后,再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购,实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

(五)需实施协议采购的办公用品,由办公室通过采购中心进行协议采购,以协议最低价为采购原则。

(六)需实施询价采购的,办公室应按照网上采购规定做好投标书,明确商务要求。分局应成立相应的定标小组,询价结束后,定标小组应对询价结果进行审核,报领导批准同意后,办公室应在分局内公示询价结果,公示时间两天。公示结束后,根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

(七)经采购中心审核为自行采购的,由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

(一)分局应成立相应的验收小组,对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后,验收小组应及时进行验收,验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

(一)固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

(二)耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要,填写领用单,科长加具意见后,凭领用单到办公室申领。

(一)新进工作人员到职需要使用办公用品时,由各科室提出办公用品申请,向办公室请领办公用品;工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时,应填写《办公用品移交明细表》,办理办公用品有关移交手续。

(二)由科室负责人负责各科室办公用品的管理,并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

(三)对决定报废的办公用品,办公室要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,经领导同意后,办理报废注销手续。

(四)办公用品(价格在500元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向办公室报告,由办公室安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第七条 本制度由分局办公室负责解释。第八条 本制度自下发之日起执行。

办公用品使用管理规定篇七

xx 办公用品管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范 xx(以下简称“xx”)办公用品管理,使之即满足工作需要又杜绝铺张浪费,提高利用效率,降低办公经费,结合内控及工作实际情况,特制定本规定。

第二条 本规定明确了办公用品的管理职责、分类、配置标准、计划、采购入库、领用、移交、登记与盘点、报废、考核等事项。

第三条 本规定的办公用品范围为 xx 在经营活动中集体使用和个人使用的物品。

五. 负责建立办公用品管理台帐、对集体和个人办公用品的登记建卡、落实保管人、组织交接、组织盘点等日常管理; 六. 负责建立办公用品的外委维修的管理工作; 七. 负责组织办公用品的报废鉴定及废品处理、残值回收等; 八. 按办公用品的具体管理保管要求明确岗位职责和工作标准。

第五条 各部门负责人的职责如下:

一. 负责将部门集体使用的办公用品确定专人保管,督促保管人做好所管理的办公用品的保管、养护等工作; 二. 负责部门集体和个人办公用品需求计划的审核,组织配发用品的质量验收工作; 三. 负责组织部门人员配合归口部门组织的办公用品登记建卡、盘点、报废鉴定等工作。

第六条 办公用品保管人的职责如下:

一. 验收配发的办公用品质量及维修后的办公用品质量,确保办公用品满足有关规定; 二. 保管、使用好配发的办公用品,及时提出维修计划及按期进行维护保养,延长耐用物品的使用寿命; 三. 保管、使用好指定管理的集体办公用品,或指导相关人员按操作规定进行使用,及时提出维修计划按期进行维护保养,延长耐用物品的使用寿命及为办公提供方便; 四. 负责提出办公用品需求计划、领用申请、报废申请。

五. 配合办公用品建立台帐、建卡、盘点、报废鉴定等工作。

第三章 分类及配置标准 第七条 办公用品分类:

一. 按资产属性分:固定资产和低值易耗品。固定资产是指单件用品使用年限、价值达到资产管理限额应纳入固定资产管理的;低值易耗品是指达不到固定资产管理的其他用品; 二. 按耗用特性分:耐用消耗品和常用消耗品。耐用消耗品包括:电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机、计算器、文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几、笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、图板、黑板、u 盘等;常用消耗品包括:水笔、笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。

一. 办公用品配置原则是严格执行上级有关规定,结合生产和经营实际合理配置公用和个人办公用品,避免闲置和浪费。

二. 办公用品配置标准是满足生产和经营及个人办公的基本需要,根据部门、岗位的需要配置相应的办公用品,具体配置标准见附件。

第四章 计划、采购、入库、领用

一. 办公用品的计划分年度需求计划,月度需求计划。

二. 各部门结合实际情况在分解综合预算前提出年度需求计划,报归口部门汇总审核,经批准后的计划费用纳入办公费预算。

三. 各部门根据批准的年度计划,结合实际需要编制月度需求计划,需求计划应按照计划的规定审批。

四. 月需求计划应于每月 25 日前经部门负责人审核后,报归口部门审核汇总后,报主管领导批准。

一. 归口管理部门计划员根据需求计划,经过平衡利库后形成采购计划,采购计划经部门负责人批准后,按照采购的有关规定采购。

二. 采购过程各控制点应严格履行有关手续,形成的资料按照有关规定保存。

三. 特殊条件下,职能部门临时急需的办公用品可经归口管理部同意后由使用部门自行采购,但应及时补办有关手续。

一. 办公用品入库前应由采购员牵头组织进行验收及履行交接手续,对于符合规定要求的,由仓库管理人员逐项登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

二. 入库后的办公用品应按属性分类保管,避免毁损及遗失。

三. 库存办公用品应定期盘点,保证采购、入库、领用、库存的账、物相符。

一. 领用办公用品原则上按照批准的需求计划领用,并应填写《办公用品领用单》,领用人与库管人双方签字确认,领用单保存在库管人处。

二. 领用耐用办公用品单价在人民币 100 元及以上的,应先办理资产管理登记手续后才能发放。

三. 领用办公用品单价达到形成固定价值的,应按照固定资产管理规定办理固定资产管理登记手续后才能发放。

第五章 保管、使用、报废、处置 第十三条 办公用品保管:

一. 备用的办公用品由归口部门统一保管。

二. 归口部门对配置的公用和个人办公用品应建立管理台帐,落实保管责任人,妥善保管。

三. 保管责任人应按照第六条规定保管名下的办公用品,确保办公用品满足日常办公管理需要。

四. 因意外等原因造成办公用品损坏、遗失的,保管人应及时向有关管理人报告,书面提供损坏或遗失的情况。

五. 调离、退休等离职人员应办理保管或使用的办公用品移交手续,移交应由归口部门办公用品管理负责人组织,组织、移交、接收各方签字,并完善管理台帐。

六. 归口部门应每季度将纳入资产管理的公用及个人办公用品进行一次盘点,做到帐、卡、物一致。

一. 每个人应使用自己的办公用品,使用公用办公用品应征的保管人同意,并了解使用(或操作)方法,避免误操作损坏。

二. 办公用品不得擅自私用,不得利用办公用品对外进行经营性活动,不得私自转借他单位或个人。

三. 充分发挥办公设备作用,各种闲置、更新换代的设备应交管理部门调剂使用,并办理办公设备登记转移手续,不得擅自移作他用或处理。

四. 使用的办公用品发生故障的,在保修期内的应通过归口部门进行保修;保修期外的可维修品应提交《办公用品维修申请单》交归口部门处理。

一. 办公用品达到使用年限不满足办公需要或损坏没有修复使用价值的,保管人应申请报废处理,经部门负责人审核后,报归口管理部门组织鉴定及审批。

二. 纳入固定资产管理的办公用品应按照固定资产管理程序办理报废手续。

三. 未纳入固定资产管理,但纳入资产管理的耐用办公用品报废,应参照固定资产管理程序简化办理报废手续。

四. 批准报废的办公用品交归口部门统一管理。

一. 报废或其他需要处置的办公用品,应由归口管理部门制定处置方案,经批准后批量进行处置。

二. 处置所得应按照财务管理规定进入指定帐户。

第六章 监督检查与考核 第十七条 归口部门应监督检查办公用品的保管、使用情况,对不符合规定的事项及时提出整改意见,并督促改进及考核。

第十八条 达到下列条件的应对责任人进行考核:

一. 因计划、采购、维修管理不到位影响工作的; 二. 因管理不到位造成办公用品损坏和浪费的; 三. 将办公用品带出挪作私用; 四. 因管理不善造成办公用品遗失而影响工作的。

第十九条 考核及赔偿标准:

一. 定性达到第十八条的考核月度绩效的 5%-15%; 二. 因管理责任造成遗失的照价赔偿; 三. 蓄意损坏的,除照价赔偿外,并处以 2 倍的罚款。

第七章 附则

第二十条 本规定由归口部门负责解释。

第二十一条 本规定自发布之日起施行。

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秘书工作总结办公用品管理方面

管理规定

模版管理规定

合同管理规定

管理规定学习心得

办公用品使用管理规定篇八

为规范本公司各种车辆的管理和使用行为,特制定公务车管理规定。

第二条 适用范围

本规定适用于公司所有车辆从申请使用到开车前后应办的所有手续,如检查、保养、修理,直至使用中违反交通法规及事故损害处理等事务。

第三条 公务车管理机构及其职责

1.公司_______处为保证公司业务的顺利运转,应准确把握车辆的运营状况和用途,实行科学的有计划的配车。

2公司业务用车禁止私用或个人专用。除日常为接送公司干部而用车外,用车需经_______处批准。

3.为提高车辆运营效率,_______处和各主管部门部应对驾驶者进行经常性教育与指导。

4._______处负责公务车辆的保养和维护:

(1)每行驶_______km由_______处送公司指定保养厂定期保养一次。

(2)每星期由车辆保管人员负责清洗一次。

(3)车辆长期闲置时,每周由车辆保管人发动一次,温车分钟。

一、申请用车驾驶人资格

1.驾驶人必须有驾驶______年以经历或领执照后每天开车至本公司上下班时间达______个月以上,并经记录取得______处认定资格,方可使用。

2.有以下情况,禁止申请用车:

(1)无证驾驶不携带驾驶证者;

(2)生病或过度疲劳时驾驶;

(3)饮酒后驾驶;

二、申请用车流程

1.外勤出差或其他公务,须用车时,由所在部门负责人填写______申请单交到______处,由______处按其所需注明使用何种车辆及驾驶人等,由该部门负责人签章后,呈______以上主管签查核准、方可用车。

2.使用前检查:驾驶人出发前,先检查车况,如车证、水箱、刹车系统、轮胎、油等,核对登记簿记载的公里数,如发现不符及损坏等情形,应向______处报备,并在登记簿上注明,否则驾驶人负全责。使用后回公司时,必须把登记簿交回______处保管人员,以便检查车况,如发现登记不符及损坏情形,应向______以上主管报告。

三、用车过程中注意事项

1.驾车外出者外出前,必须将目的地、行车路线、需要时间等报告_____。

2.驾车外出者必须严格遵守交通规则,避免交通事故的发生。

3.驾驶者在驾驶时间外,应注意按时休息和饮酒适度。

4.驾驶者应保持车内清洁:物料应放于行李箱,不得放在椅座上;运输精密食品设备须放在椅座上时,应事先垫好衬物。

5.借车时间较长时,驾驶者应注意保养与维修使用的车辆。

四、车辆损害修理遗失赔偿

1.如是因执行公务时发生,应由使用(驾驶)人填写_______单,经_______主管证明并上呈核定。经济损失的_______%由使用(驾驶)人负担,但可以分____年逐月从工资中扣还;公司负责部分列为“_____费”或“其他损失”科目。车辆失窃寻回后,也按_______%的比率负担实际支出费用。

2.如是私用时发生,应由使用(驾驶)人完全负担修理费用,或购置同一年份同一规格牌号的车辆赔偿;如失窃寻回,其费用全部由使用(驾驶)人负担。

五、驾驶人违规或发生交通事故的处理

1.因超速、超车、任意停车等各种违反交通规则而受处罚,罚款由驾驶人负责。如果指定驾驶人把车随便交由他人驾驶,发生违规、车损等而致使罚款或损失的,则由指定驾驶人负责全额赔偿。

2.当公务用车发生事故时,驾驶者应首先作应急处理,然后迅速与公司联系,依据公司的决定,作妥善处理。事后应提交事故报告。

六、用车后交车手续

1.填写行车登记簿、填里程表,然后交车。

2.将车暂停放在办公大楼前,请_____处检查,如有损坏应在登记簿上注明,由______以上主管检核。

3._______处检查完毕后,在登记簿及派车单上签字,驾驶人将开车回车库,会计凭_____处检查后签字的派车单核发有关费用。

第五条 附则

本规定经_____核准后实施,增设修订亦同。

本规定最终解释权归_____。

办公用品使用管理规定篇九

本规定适用于集团各事业部、各部门。3 职责 3.1总裁办

负责办公用品的合理使用和控制(计划合理,防止浪费)。3.3财务中心

负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心

3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控

4.1.1集团办公用品采用定标、季度结算、月度审核的方案,每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商,通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会,组织有关人员对入围供应商进行评审。

4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存,对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划,经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。

4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见,对集团办公用品供应商提出需求,由供应商将集团所需办公用品进行送货,总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收,确认无误后办理入库手续。

4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研,确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。

4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告,对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。

5.1固定资产及大宗物品

5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告,经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。

5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨,可调拨解决的,经总裁办主任审核同意后科调拨到位。

5.1.3如确实需要购买的,经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批,由总裁办行政处进行组织,申请购买部门、审计监察中心全程参与,以谈判、竞价、招标等方式进行购买。

5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的,应成立专项招标小组,按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。

5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内,由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急采购的物品,由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。

5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购,由维修人员填写采购申请单,维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。

5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购,由使用人员填写采购申请单,使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核,当面或电话请示总裁审批。

6.2.1根据需求部门要求,将固定资产或大宗物品采购到位后,需求部门对物品进行验收,确保所采购的物品达到需求部门的使用要求,验收通过后方可办理入库手续。

量,降低采购费用,控制管理风险,维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价,主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续,报销单上需附有入库单方可报账。

8.2固定资产要经总裁办行政处验收,并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。

9.1任何参与物品采购的集团工作人员,禁止一切吃拿卡要等行为:不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取任何名目“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何费用;不准损害集团利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入集团财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

本规定由总裁办负责解释,自总裁批示之日起执行。

总裁办 2012年5月22日

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